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365APP下载2017年度部门预算公开

来源:计财科       作者:admin       加入时间:2017-12-15

           目录:

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门本级预算和所属单位汇总预算情况

三、预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、“三公”经费预算安排情况说明

七、专业名词解释

附件:365APP下载2017年度部门预算表

 

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门职责 

  1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规,并对全市贯彻执行情况进行调查研究和监督检查,研究制定全市教育改革与发展的方针、政策和规划,并组织实施。

  2、负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导全市各级各类学校的教育教学改革,指导各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作以及国防教育工作,推广先进教育教学成果。

  3、负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作,按照基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育。

  4、负责全市的教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导中等及以下教育发展水平、质量的监测与评估工作,负责组织对教育系统党政领导干部履行教育职责的评估与考核。

  5、负责和指导全市教育系统的宣传教育工作、思想政治工作、师德建设与精神文明建设工作,负责教育系统知识分子工作,落实党的知识分子政策,指导局直属单位的党建工作。

  6、负责以就业为导向的职业教育的发展与改革,负责中等职业教育专业建设、教材建设、实训基地建设、教育教学改革和就业指导等工作。

  7、编制下达部门教育经费预算并监督执行,管理教育专项资金;统筹管理本部门教育经费,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法;监督全市教育经费的筹措和使用情况;按有关规定管理教育援助、教育贷款;实施家庭困难学生的资助工作。

  8、研究提出全市高中、职中、初中的设置、更名、撤销与布局调整意见,负责教育基本信息的统计、分析和发布,组织指导全市教育对外交流与合作。指导教育学会、教育工会等社团组织工作。

  9、负责全市民办教育的综合管理工作,规范民办教育办学秩序。依法办理全市民办普通小学、幼儿园教育机构的行政许可;负责民办普通小学、幼儿园教育机构的监督管理、行政执法、年度检查、表彰奖励工作;指导全市民办学校的内部管理、教育教学以及校长队伍和教师队伍建设等工作。

  10、会同有关部门拟定各类教育事业招生计划;负责全市高校、高中、职中、中专的招生工作,负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平考试工作。

  11、主管全市的教师工作,执行国家关于各级各类教师资格标准,负责教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作,统筹规划全市学校教师和管理人员队伍建设工作,负责全市教师的继续教育和教育管理干部培训工作。负责教育系统教职工的调配工作。

  12、依法履行中小学教师资格认定、职务评聘、培养培训、调配交流、考核管理等职能。

  13、按照市政府决议,牵头负责新任教师招收录用工作。

  14、负责全市的语言文字工作,贯彻国家语言文字工作的方针、政策及规划、规范和标准,指导推广普通话工作。

  15、指导管理全市中小学校勤工俭学工作,协调指导中等专业学校和中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作。

  16、负责全市学校的稳定和谐、综合治理、安全教育和安全管理工作,会同有关部门处理突发事件。

  17、负责教育系统的行风建设和行政监察工作。

  18、完成市政府交办的其它工作。

  (二)2017年主要工作任务及目标规划

2017年,全市教育工作的总体思路是:深入学习贯彻习近平总书记治国理政新方略,市委十八次党代会精神、市人大十八届一次全会精神和中省有关教育工作决策部署,认真贯彻党的教育方针,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,全面落实市委“酣畅淋漓转作风、淋漓尽致抓落实”总体要求,按照“作风建设追市委要求,发展效能赶省市一流,教育质量超合阳礼泉,总体工作越全市最优”总体部署,坚持立德树人根本任务,大力实施素质教育、全面提高教育质量,坚持解放思想、深化教育综合改革、创新优化教育机制、着力推进教育公平,以基本实现教育现代化、建设区域教育中心为目标,全面加强党的建设,加快“四个一流”建设,加快教育追赶超越,加快释放教育改革发展红利,让群众有更多的“教育获得感”,打造“文史之乡 教育韩城”品牌。

1、全面深化从严治党。推进学习教育蔚然成风,增强发展信心,强化执纪问责,激发干事创业积极性。

2、持续提升教育质量。坚持目标引领、质量导向,探索制定满足素质教育和群众需求的教育质量提升方案;全员聘任、质量为先,激发教师的工作活力和激情;紧抓高三、九年级复课不放松,抓好中、高考两个重点;提升学校体育、艺术、卫生教育和美育水平。

3、加强教师队伍建设。加强教师职业理想和职业道德教育,完善师德考核评价机制,增强广大教师教书育人的责任感和使命感,提升师德师风建设成效。

4、协调发展各类教育。推进学前教育普惠发展,推进义务教育优质均衡发展,推进高中教育特色发展,大力发展现代职业教育,推进民办教育健康发展。

5、加强教育信息化建设。全力做好“智慧教育”布局,加快教育城域网建设和校园无线网络全覆盖,实现校际间、班际间、师生间互动协作、资源共享,搭建信息沟通的“高速公路”。

6、持续抓好重点工作。

(1)、调整优化城乡教育资源布局,千方百计抓好重点项目建设。多措并举强力推动西安交大韩城基础教育园区建设,全力加快韩城职专提升等重点项目的建设进程,精心谋划推动好新城五中、七小、八小、九小等在建和城关中学、幼儿园等新建项目,规划好象山教育园区项目、新城六中、新城三幼、司马迁幼儿园、研学旅行基地等新建项目,做好韩城创新技术学院、华为湖畔学院的筹划、对接等工作。

(2)、推动“创卫”工作常态化,坚决打赢“创卫”攻坚决胜战。

(3)、锲而不舍抓好教育扶贫。进一步盘活资源、统筹扶贫资金,做优“自选动作”,落实好扶贫资金的发放,让群众得到更多实惠。

(4)、着力提升校园安全工作水平。持续保持安全稳定工作高压态势,加大投入、注重细节、强化工作、夯实责任,切实把安全隐患排查、矛盾纠纷化解、安全教育管理等工作拿在手上、常态开展,确保教育大局平安稳定。

(5)、精心筹划提升研学旅行工作。进一步完善研学旅行工作的制度和机制,加快研学旅行基地、宿营地的建设和有关经费的落实,做好研学旅行线路的宣传和推介,力争今年来韩研学旅行达到5万人次,打响“研学韩城”品牌。

(6)、大力发展教育产业。加快探索教育多元化发展思路,依托“西安交大韩城基础教育园区”资源和“互联网+”优势,开发线上线下相关产品,加快发展教育相关产业。

(三)部门预算单位构成

  365APP下载设行政单位1个,事业单位117个。其中:局直单位8个,教育组8个,成技校8个,教师进修学校1个,职专1个,高中4个,九年一贯制学校10个,初中8个,小学34个,幼儿园35个。

  (四)部门预算组成单位基本情况

单位名称

     

实有人数

经费供养形式

小计

机关

下属

合计

4589

11

4578

4478

    全额财政供养

教育局机关

13

11

2

11

  全额财政供养

电教中心

25

 

25

26

  全额财政供养

学生资助中心

5

 

5

4

  全额财政供养

教育督导室

6

 

6

7

  全额财政供养

青少年活动中心

21

 

21

22

  全额财政供养

会计核算教育分中心

28

 

28

27

  全额财政供养

勤工俭学办公室

17

 

17

17

  全额财政供养

教研室

39

 

39

37

  全额财政供养

招生办公室

6

 

6

10

  全额财政供养

各幼儿园

228

 

228

234

  全额财政供养

各小学

1639

 

1639

1485

  全额财政供养

各初中

1278

 

1278

1307

  全额财政供养

各高中

914

 

914

893

  全额财政供养

职中

167

 

167

188

  全额财政供养

教师进修学校

83

 

83

82

  全额财政供养

各教育组成技校

120

 

120

128

  全额财政供养

  备注:机关指主管部门,下属指部门所属单位。

  

二、部门本级预算和所属单位汇总预算情况 

365APP下载2017年预算收入总计60028.7 万元,其中局机关预算收入26.1万元,所属单位预算收入 60002.6 万元(幼儿园3846.6万元,小学16466.3万元,初中13905.8万元,高中11262.9万元,局直单位10563.4万元,职中2770.6万元,进校1187万元;预算支出总计 60028.7万元,保持收支平衡。

三、预算收支增减变化情况说明

(一)一般公共预算总体情况

1.收入预算情况

365APP下载2017年度预算收入60028.7万元,较2016预算收入55530.9万元增加4497.8万元。

2.支出预算情况

2017年度公共预算支出60028.7万元。其中:基本支出47879.4万元(其中:工资福利支出38248.7万元,商品和服务支出6010.9万元,对个人和家庭补助支出3619.8万元);项目支出12149.3万元。较2016年度公共预算支出55530.9万元,增加4452.3万元。

(二)政府性基金预算总体情况

2017年本部门无政府性基金预算收支。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费预算安排25.1万元,2016年预算安排 26.1万元减少1万元。

五、政府采购安排情况说明

2017年无政府采购预算安排。

六、“三公”经费预算安排情况说明

2017年“三公”经费预算支出122.2万元,比2016124.2万元减少了2万元。

  其中:(1)因公出国(境)情况:2017年我单位预算因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次;2016年全年因公出国(境)也累计0人次。

  (22017年无公务用车购置费预算,与2016年相同;公务用车运行维护费预算51.1万元,比上年50.2万元增加0.9万元,主要是精准扶贫下乡运行费用增加;公务用车购置数为0辆,公务用车保有量41,与上年相同。

3)公务接待费预算支出71.1万元,比上年74万元减少了2.9万元。原因是贯彻中央有关规定,减少“三公”经费支出。国内公务接待1540批次,23600人次,比上年1600批次24600人次减少了60批次1000人次。

七、专业名词解释

基本支出:基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 “三公”经费支出:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

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